Dacă ești un creator online din România — folosești platforme precum ConvertKit, Substack, Memberful, ClickFunnels, SendOwl sau Stan Store, sau vinzi prin Lemon Squeezy, MailerLite, ThriveCart, Easytools, Patreon, Fanvue sau Payhip — probabil primești plăți prin Stripe. Cum să contabilizezi corect veniturile din Stripe în România?
De ce este problematică contabilizarea Stripe?
Stripe plătește fondurile în bloc — un singur transfer bancar acoperă mai multe tranzacții minus comisioane. Trebuie să separi veniturile de comisioane și să contabilizezi factura Stripe (import de servicii).
Înregistrarea veniturilor Stripe în evidența contabilă
Fiecare tranzacție trebuie documentată. Veniturile se înregistrează la data vânzării, convertite în RON la cursul BNR valabil. Exemplu: un e-book vândut cu 100 RON prin Stripe = 100 RON venit (nu 97 RON după comision).
Vânzări interne vs. externe (OSS, tranzacții fără TVA)
- Vânzări B2C în UE — procedura OSS. TVA la cota din țara cumpărătorului.
- Vânzări non-UE — fără TVA românesc. Factură fără TVA.
- Vânzări B2B în UE — taxare inversă (reverse charge). Include codul de TVA al clientului din UE.
Contabilizarea comisioanelor Stripe și factura de servicii (import de servicii)
Comisionul Stripe (1,4–2,9% + o taxă fixă) se înregistrează ca cost. Factura Stripe nu include TVA (taxare inversă). Serviciile de intermediere financiară sunt în general scutite de TVA. Ca persoană înregistrată în scopuri de TVA, gestionezi acest import de servicii prin mecanismul de taxare inversă.
RO e-Factura și Stripe
În România, RO e-Factura este deja obligatorie — pentru B2B din 1 ianuarie 2024 și pentru B2C din 1 ianuarie 2025. Facturile se transmit prin platforma SPV a ANAF, în format CIUS_RO, în termen de 5 zile lucrătoare. Vânzările și costurile Stripe trebuie să se regăsească corect în facturile transmise și în deconturile de TVA, cu codurile potrivite pentru OSS, scutiri și taxare inversă.
Automatizarea contabilității Stripe — cum ajută striptu.com
Striptu.com generează facturi automat pentru fiecare tranzacție Stripe, le sincronizează cu InvoiceOcean, gestionează cursurile valutare și codurile de TVA. Economisești timp și elimini erorile.
Rezumat
Contabilizarea vânzărilor prin Stripe se bazează pe principii simple: înregistrează sumele complete ale vânzărilor ca venituri, comisioanele Stripe ca costuri și decontează TVA conform reglementărilor. Cota standard de TVA în România este de 21% (din august 2025) — verifică întotdeauna cota aplicabilă la momentul facturării. Cu striptu.com și InvoiceOcean, totul se automatizează.
Acest articol are caracter informativ — pentru situația ta concretă, consultă-te cu un contabil sau verifică sursele oficiale ANAF / ONRC.
Încearcă striptu.com astăzi!
Integrare rapidă Stripe cu e-Factura. Conectează Stripe la InvoiceOcean.
Ai nevoie de doar câteva minute pentru a factura plățile din Stripe și a le trimite în e-Factura. Peste 150+ instrumente precum Substack, Kajabi, Podia, MailerLite, Lovable sau Replit pot fi decontate în România datorită integrării noastre. Automatizează procesul. Emite facturi conforme cu legislația locală și trimite-le automat în e-Factura.